问题:我公司属于美容美发行业,是可以免税的。但我已经按征税办理了1月份的增值税申报,1月份我没有开过增值税专用发票,这种情况下我要享受免税是必须更正增值税申报吗?
问题解答:答:在未开具增值税专用发票,已按征税项目进行了纳税申报的情况下,纳税人可以选择更正当期申报或者在下期申报时调整。选择更正申报的,可以对1月属期增值税纳税申报表进行更正申报,将当期应适用免税政策的销售额等项目填入增值税纳税申报表和《增值税减免税申报明细表》对应栏次。选择在下期申报时调整的,可以在办理2月属期增值税纳税申报时,在征税项目中负数冲减1月属期适用免税政策的销售额和销项税额,在增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次填报1-2月属期适用免税政策的免税销售额等项目。上述已征的应予免征的增值税税款,可向税务机关申请退还或者抵减纳税人以后应缴纳的增值税税款。
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